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天山區正規財務審計推薦 德華恒盛供應

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烏魯木齊德華恒盛財務代理有限公司

聯系人:楊永喜(楊經理)

郵箱: yangyongxi2012@sina.com

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詳細說明

1)檢查合并報表編制的基礎。即審核:合并報表內容的***、完整性;子公司提供資料的完整性(包括子公司 會計政策差異、母子公司往來 業務、債權債務、投資資料,子公司 利潤分配、股權變動資料);母子公司決算日和 會計期間的一致性;母子公司之間會計政策的一致性;母公司對子公司投資的 會計核算處理的正確性。 (2)檢查確認 合并報表范圍。根據母公司的長期投資帳和表明母公司與子公司之間投資與被投資關系的批準文件,確實屬于合并范圍的企業。對于應合并而未合并的子公司,要查明因何種原因未將其納入合并范圍;對于不應合并而進行了合并的企業,要查明母公司是否存在未經批準而收購(轉讓)股份等情況。 (3)檢查企業集團內部經濟往來情況。即檢查母公司提供的有關經濟往來的資料是否完整,天山區正規財務審計推薦,并通過核對 合并報表的抵銷關系,驗證合并報表的真實性。 ①檢查母公司對子公司投資收益的處理是否按 會計制度規定采用 權益法進行核算, 少數股東權益是否予以正確反映,天山區正規財務審計推薦,天山區正規財務審計推薦。母公司對子公司權益性資本投資項目的數額與子公司所有者權益中母公司所持有的份額是否相抵銷。 ②檢查子公司與母公司之間以及子公司之間發生的債權債務的相互抵銷情況。根據有關資料,核實債權債務是否真實存

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審計人員應注重檢查資產負債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內容的一貫性。 (1)檢查 資產負債表是否按照 會計制度規定的科目及格式編制,復算報表各項之間的 勾稽關系。 (2)將本期 資產負債表各項目數字與前一期或各期相比,查明有無變動較大或異常情況;同時,檢查資產負債表與其他報表的 勾稽關系,并進行復算核對。 (3)***核對 資產負債表項目與 總帳科目或有關明細帳數字是否相符,以總帳的本期發生額及 余額與其所屬明細帳各分類科目的本期發生額及余額之和相核對,檢查帳與帳之間的記錄是否相符。 (4) 審計人員在上述檢查中應特別注意,經分析比較,若出現某些項目的數額與企業生產經營活動不相符的情況,就要對這些項目作重點檢查,從 總帳科目追查至 原始憑證,必要時應結合對 往來帳的 函證、對 存貨和 固定資產等項資產的 盤點,核實報表數字的真實性。

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審計的目的 審計的目的是指審計所要達到的目標和要求,是審計工作的指南。審計目的包括一般目的和特殊目的。 審計的一般目的是指注冊會計師對被審計單位的會計報表進行審計,并表示審計意見,注冊會計師審計意見通常包括:公允性、合法性和一貫性。公允性是注冊會計師發表審計意見的首要內容。合法性是指注冊會計師應當拚命,被審計單位會計報表的編報及其財務會計處理,是否遵循了會計準則及國 家其他有關財務會計法規的規定。一貫性是指注冊會計師應當拚命被審計單位處理方法是否符合一貫性原則的要求。 審計的特殊目的是指注冊會計師對被審單位年度會計報表以外其他特定事項進行審計并表示審計意見。特殊審計意見一般包括公允性、合法性和一貫性幾個方面,只不過審計意見所表述的對象有所差異而已。

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